咸宁市政府国资委召开市县国有企业内部审计监督和内控管理业务培训会

2024-04-30 08:38:57 解伊娜、黄丽

近日,咸宁市政府国资委召开市县国有企业内部审计监督、企业内控管理业务培训会,以促进企业充分发挥内审监督和内控管理效能,推动市县国有企业规范运行。

培训会上,咸宁市政府国资委组织参会人员学习了新《公司法》中“审计委员会”有关的条款和即将出台的《湖北省内部审计条例(送审稿草案)》相关规定。相关业务科室同志分享了湖北省政府国资委组织的国有企业内部控制监督和湖北省审计厅组织的内部审计监督业务培训知识,解读了市政府国资委关于国有企业内部控制体系的建设要求和《市属国有企业内部审计管理办法》等有关要求,并就本年度市政府国资委向市出资企业指定的内部审计任务作了专门说明。国网湖北省电力有限公司咸宁供电公司审计部负责人张碧林受邀分享了电力系统在内部审计监督建设、数字化审计等方面的先进经验。

咸宁市审计局为本次培训提供了业务指导,咸宁市政府国资委财务监督与考评分配科(审计科)全体干部、各市属国有企业集团公司审计部、县级国资监管机构及部分县属国有企业同志共50余人参加了本次培训。